中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关2026年预算公开

发布日期:2026-02-10 11:29:20     信息来源:办公室     字体:

中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关(以下简称部机关)的主要职责:

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和党对统一战线工作的决策部署,制定我省统一战线工作政策和规划,向省委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导全省统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士,在省委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.领导省民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教事务。

7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

8.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

9.会同有关部门开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。

10.统一领导海外统一战线工作,统一管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

11.协调推进统一战线领域法治建设。

12.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作。

13.协助管理州(市)党委统战部部长。

14.完成中央统战部和省委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

部机关共设置14个内设机构,包括:办公室、综合协调处、研究室(法规处)、干部处、宣传处、一处(民主党派工作处)、二处(民族宗教工作处)、三处(港澳台工作处)、四处(非公有制经济工作处)、五处(无党派人士和党外知识分子工作处)、六处(新的社会阶层人士工作处)、七处(涉藏工作处)、八处(侨务综合处)、九处(侨务事务处)。

直属机关党委1个。

离退休人员办公室1个。

省纪委省监委驻省委统战部纪检监察组1个。

部机关所属单位1个,具体为中共云南省委统一战线工作部机关服务中心。

(三)重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年,是“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的重要一年,部机关的重点工作任务:一是聚焦践行“两个维护”加强党的创新理论武装;二是坚持好发展好完善好中国新型政党制度;三是不断深化民族团结进步示范区建设;四是扎实做好新时代宗教工作;五是加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作;六是围绕促进“两个健康”扎实做好民营经济统战工作;七是聚焦争取人心加强港澳台和海外统战工作;八是加强党对统一战线工作的全面领导。

二、预算单位基本情况

部机关编制2026年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部机关基本情况如下:

在职人员编制137人,其中:行政编制117人,工勤人员编制11人,事业编制9人。在职实有121人,其中:财政全额保障121人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员108人,其中:离休9人,退休99人。

车辆编制13辆,实有车辆13辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入94,832,191.91元,其中:一般公共预算91,157,881.55元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入3,674,310.36元。

与上年对比,部门财务总收入增加3,116,832.55元,增幅3.40%,主要原因分析:一是部机关项目经费压缩,一般公共预算收入减少489,377.81元;二是部机关盘活存量资金,其他收入增加3,606,210.36元。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入91,157,881.55元,其中:本年收入90,536,050.55元,上年结转收入621,831.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款90,536,050.55元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,部门财政拨款收入减少489,377.81元,减幅0.53%,主要原因分析:一是部机关项目经费压缩,本年收入减少562,806.81元;二是部机关跨年结算项目增加,上年结转收入增加73,429.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出94,832,191.91元。财政拨款安排支出91,157,881.55元,其中:基本支出40,654,250.55元,与上年对比增加1,949,293.19元,增幅5.04%,增加的主要原因是部机关行政事业人员的职务职级变动和工资调标导致工资支出预算增加,同时,部机关行政事业人员的社会保障缴费基数和住房公积金缴存基数随工资调整导致社会保障缴费和住房公积金支出预算增加;项目支出50,503,631.00元,与上年对比减少2,438,671.00元,减幅4.61%,减少的主要原因是部机关坚持厉行节约、勤俭办事,大力压减一般性支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项100,000.00元,主要用于举办云岭新阶民族团结文化活动,让民族文化在传承中焕发新的生机与活力,推动我省民族团结进步示范区建设。

一般公共服务支出-港澳台事务-机关服务1,140,207.79元,主要用于部机关所属单位人员工资、公用经费等基本支出。

一般公共服务支出-统战事务-行政运行28,373,081.42元,主要用于部机关人员工资、公用经费等基本支出。

一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务13,589,800.00元,主要用于支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设,开展党外知识分子、非公有制经济人士和新的社会阶层人士统一战线工作,加强港澳台和海外统战工作等项目支出。

一般公共服务支出-统战事务-宗教事务13,196,531.00元,主要用于民族宗教工作等项目支出。

一般公共服务支出-统战事务-华侨事务10,485,500.00元,主要用于华文教育、侨务等涉侨项目支出。

一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出3,881,800.00元,主要用于部门机动项目和其他人员支出等项目支出。

教育支出-进修及培训-培训支出9,250,000.00元,主要用于统战干部和统战代表人士的培训项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休77,220.00元,主要用于部机关离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元,主要用于部机关所属单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,358,114.71元,主要用于部机关及所属单位在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出38,018.52元,主要用于部机关及所属单位在职人员工伤保险、失业保险等其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,189,364.08元,主要用于部机关在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗91,757.61元,主要用于部机关所属单位在职人员基本医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,519,277.96元,主要用于部机关及所属单位公务员医疗补助单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出90,909.00元,主要用于部机关及所属单位大病补充医疗保险单位缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,775,759.46元,主要用于部机关及所属单位在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

有关敏感信息已删减。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20个,采购预算总额4,082,400.00元,其中:政府采购货物预算404,000.00元、政府采购服务预算3,678,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,120,000.00元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关2026年因公出国(境)费预算为1,300,000.00元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组9个,因公出国(境)29人次。

与上年持平原因:海外统战工作是党的爱国统一战线工作的重要组成部分,是关系党和国家战略全局的一项重大任务,2026年我们将继续探索海外统战工作方法,用海外听得进、乐于听的语言和形式,展示中华优秀文化,讲述中国故事、云南故事。

(二)公务接待费

中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关2026年公务接待费预算为500,000.00元,与上年持平,国内公务接待批次为270次,共计接待2,050人次。

与上年持平原因:坚持勤俭节约办一切事业,坚决压缩不必要的公务接待活动,严控公务接待人均支出标准。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关2026年公务用车购置及运行维护费为320,000.00元,与上年持平。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平;公务用车运行维护费320,000.00元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为13辆。

与上年持平原因:根据2025年预算执行情况分析,2025年公务用车购置及运行维护费预算合理,符合实际,因此2026年继续保持。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据资金规模和用途,部机关将统战事务经费和统战队伍培训经费2个项目纳入重点项目。其中:

(一)统战事务经费预算绩效目标情况

统战事务经费的年度绩效目标为:积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐;完成统一战线各领域重点工作任务;专款专用。

年度绩效目标下设置18个具体绩效指标,包括:统战理论政策研究基地合作数量、年度合作主流媒体数量、《云南统一战线》杂志出版期数、同心工程基层行活动次数、国情考察学习活动开展次数、参政议政专题调研活动开展次数、“非遗新火行动”开展次数、云岭新阶服务团州市行活动次数、南侨机工遗孀生活补助人数、归侨侨眷特殊困难临时救助人数、教师培训期数等11个“产出指标-数量指标”,统战理论政策研究基地报告数量、“寻美·云南”系列活动获奖次数等2个“产出指标-质量指标”,补助发放及时率、项目主要任务完成时限等2个“产出指标-时效指标”和新阶代表人士典型树立人数、统战各领域工作新媒体宣传数量、统战宣传全媒体行活动报道数量等3个“效益指标-社会效益指标”,来衡量项目具体执行情况。

(二)统战队伍培训经费预算绩效目标情况

统战队伍培训经费的年度绩效目标为:2026年全省统一战线教育培训工作,以深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为主题主线,全面学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神,以坚定理想信念宗旨为根本,以提高政治觉悟、政治能力为关键,以增强履职本领为重点,坚持问题导向,坚持抓基层打基础,持续开展政治培训,加强履职能力培训,推动党外代表人士和各级统战干部政治更加过硬、信念更加坚定,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

年度绩效目标下设置8个具体绩效指标,包括:全年培训人次、全年举办培训班期数等2个“产出指标-数量指标”,参训人员合格率、培训出勤率、目标课程完成率等3个“产出指标-质量指标”,省内培训人均培训成本、省外培训人均培训成本等2个“效益指标-经济效益指标”和参训人员满意度等1个“满意度指标-服务对象满意度指标”,来衡量项目具体执行情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关2026年机关运行经费安排6,680,726.41元,与上年对比减少147.62元,主要原因分析:全面贯彻落实省委、省政府过紧日子的要求,严控日常公用经费支出。

机关运行经费,主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、办公设备购置费等。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关2026年委托业务费安排10,681,500.00元,其中:一般公共预算财政拨款安排的委托业务费10,613,400.00元,单位资金预算安排的委托业务费68,100.00。与上年对比,委托业务费减少1,050.00元,其中:一般公共预算财政拨款安排的委托业务费减少1,050.00元,单位资金预算安排的委托业务费与上年持平。主要原因分析:全面贯彻落实省委、省政府过紧日子的要求,细化预算编制,确保委托业务费只减不增。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,中国共产党云南省委员会统一战线工作部机关资产总额28,878,073.55元,其中,流动资产7,511,446.32元,固定资产16,020,522.44元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程623,600.00元,无形资产4,319,201.64元,其他资产0.00元,受托代理资产403,303.15元。与上年相比,本年资产总额减少1,632,185.47元,其中固定资产减少1,919,616.62元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产565项,账面原值820,131.20元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。

(五)其他事项说明

1.中共云南省委统一战线工作部机关服务中心非独立核算,无单独预算批复,预算公开并入部机关一并进行。

2.2026年预算编制说明及附表中有关敏感信息已删减。

3.部机关无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无新增资产配置预算、无中央转移支付补助项目预算,因此《2026年政府性基金预算支出预算表》《2026年部门政府购买服务预算表》《2026年新增资产配置表》《2026年中央转移支付补助项目支出预算表》为空表。

中国共产党云南省委员会统一战线工作部预算公开目录附表(部机关).pdf